Erläuterung der Chartmarkierungen:
1. Ende April 2013 startete die Aktion der kostenfreien 3-Monatsprobeabos. Logischerweise konnten damit auch keine neuen Pakete zu 49,90 pro Monat hinzu kommen. Die blaue Linie zeigt meine geschätzten Gesamtpartnerzahlen incl. der kostenfreien Probeabos, die grüne Linie die Vollpakete zu 49,90 €.
2. Die Gesamtzahl der kostenpflichtigen Vollpakete konnte logischerweise erst wieder Ende Juli steigen, als die ersten kostenfreien Probeabos abgelaufen waren.
3. Anfang Oktober erfolgte nach meinen Beobachtungen eine Umstellung der 3 monatigen Probeabos von kostenfrei auf 9,90 € / Monat
4. Ab Anfang Januar 2014 sind dann die ersten Probeabos zu 9,90 € / Monat abgelaufen.
5. In den ersten 3 Monaten des Jahres schätze ich aufgrund meiner Stichprobenbeobachtungen, dass die Partnerzahlen stark angestiegen sind, dies sollte neben den Probeabos auch wieder die Vollpakete betreffen. Da Anfang April die ersten Probeabos des starken Jahresbeginns ablaufen, gehe ich von einem geringerem Wachstum, bzw. einer vorübergehenden Stagnation der sichtbaren Partnerzahlen für die Folgemonate, also ab April, aus. Ich vermute aber, dass die Zahl der Vollpakete weiter steigen wird, deshalb gehe ich für Q2 2014 mit einem höheren Umsatz als in Q1 2014 aus. In wie weit sich diese Zahlen aus Vollpaketen und Probeabos zusammensetzen ist verdammt schwer zu sagen. Im Endeffekt kann man diese Zahl (grüne Linie) nur anhand vergangener Umsatzwerte abschätzen.
Auf Basis dieser Schätzungen zu den Partnerzahlen kam ich zu meinen Umsatz- und Verlustschätzungen für Q1 2014 in
http://www.ariva.de/forum/...Hammer-Abacho-392706?page=50#jumppos1265 .
Geschätzter Umsatz Q1: ca. 1,65 Mio €
Geschätzter Verlust ohne Sondereffekte 0,3 – 0,4 Mio €
Geschätzter Verlust mit Sondereffekten 0,4 – 0,6 Mio €
Nachdem seit Q1 2011 kontinuierlich in jedem Folgequartal ein niedrigerer Umsatz als im Vorquartal gemeldet wurde, wäre Q1 2014 das erste Quartal seit 3 Jahren, dass endlich einmal wieder einen höheren Umsatz als das Vorquartal erzielt hat. Selbstverständlich ist nicht der Umsatz das alles Entscheidente, sondern die Verlustentwicklung. Auf deren Entwicklung bin ich detailierter in #1265 eingegangen.
Entscheident wird bei MyHammer sein, ob die Erwartungen des aktuellen Vorstands eintreffen. Ich meine dass die Entwicklung in Q1 2014 ein erstes zartes positives Pflänzlein sein kann, aber das werden die Zahlen in Q1 und in den Folgequartalen bestätigen müssen, ansonsten sind solche Erwartungen wie gesagt erst einmal nur "heiße Luft".
Grüße
JG